【省交通監(jiān)理公司】開展內(nèi)部審計(jì)檢查
根據(jù)省交控集團(tuán)2021年度內(nèi)部審計(jì)工作要求及省交通監(jiān)理公司2021年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,12月13日至15日,省交通監(jiān)理公司開展了2021年度內(nèi)部審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)檢查工作以2021年度財(cái)務(wù)決算工作為契機(jī),緊緊圍繞公司年度目標(biāo)任務(wù),以提高效益為中心,穩(wěn)步提升財(cái)務(wù)管理水平為目的,進(jìn)一步規(guī)范管理,財(cái)務(wù)審核組成員本著負(fù)責(zé)、公正、客觀的原則,認(rèn)真、細(xì)致地開展內(nèi)審工作,各監(jiān)理辦積極配合,全力支持。重點(diǎn)對公司承監(jiān)的16個項(xiàng)目監(jiān)理辦的財(cái)務(wù)收支管理等方面涉及基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等情況采取調(diào)閱基礎(chǔ)臺賬資料、現(xiàn)場溝通交流、意見建議反饋等方式進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)檢查,并對2021年上半年存在問題整改進(jìn)行檢查核實(shí)。
本次內(nèi)審工作強(qiáng)化了內(nèi)控制度的執(zhí)行,以加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)形式,取長補(bǔ)短、查漏補(bǔ)缺,對于存在的問題,要求各監(jiān)理辦按照財(cái)務(wù)管理要求,認(rèn)真分析原因,提出整改措施,舉一反三,逐項(xiàng)落實(shí),并做好跟蹤驗(yàn)證,不斷改進(jìn)和完善,進(jìn)一步規(guī)范各監(jiān)理辦各類費(fèi)用使用管理工作,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和基礎(chǔ)管理工作,為公司財(cái)務(wù)管理工作奠定了基礎(chǔ)。
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