【省交投公司】全面完成2021年財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作
為嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,強(qiáng)化資金使用的時(shí)效性和有效性,有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,省交投公司依據(jù)年度審計(jì)工作安排,成立內(nèi)審小組,穩(wěn)步有序推進(jìn)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,全面完成了2020年擔(dān)保、公寶利物業(yè)、通苑酒店、格茫公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作,做到了審計(jì)全覆蓋,多措并舉強(qiáng)化被審計(jì)單位內(nèi)部管理控制、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)規(guī)范有序。
本年度財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)對(duì)相關(guān)單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、資金管理、預(yù)算執(zhí)行、稅費(fèi)繳納等方面開展了審計(jì)檢查,通過分析與評(píng)價(jià)形成審計(jì)發(fā)現(xiàn),及時(shí)提出合理化審計(jì)建議,一是加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范性運(yùn)行,注重從建立規(guī)范的業(yè)務(wù)處理程序、認(rèn)真審核報(bào)銷憑證、正確進(jìn)行成本核算、嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出、嚴(yán)格清理各類掛賬等方面做起,不斷夯實(shí)會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范運(yùn)行;二是強(qiáng)化預(yù)算管理執(zhí)行,切實(shí)發(fā)揮預(yù)算管理職能,對(duì)支出計(jì)劃進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確測(cè)算,定期對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析,縱向?qū)Ρ雀骺颇繗v史支出水平和本年度預(yù)算執(zhí)行情況,橫向?qū)Ρ雀骺颇恐g支出平衡情況,對(duì)一些支出增幅較大的開支項(xiàng)目、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度過緩等問題進(jìn)行有針對(duì)性的分析,提出合理化的對(duì)策和改進(jìn)建議,確保全年合理、均衡使用預(yù)算資金;三是全面提升財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),不斷增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)意識(shí),依法依規(guī)開展財(cái)務(wù)工作,把會(huì)計(jì)法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度、核算要求貫穿于財(cái)務(wù)日常工作全過程,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支及資金撥付行為,更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)專業(yè)水平,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化開展。
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