【省交投公司】組織召開擔(dān)保公司2023年度經(jīng)營收支內(nèi)部審計工作進點會
為進一步規(guī)范各(子)分公司經(jīng)營行為,強化內(nèi)部財務(wù)管理,根據(jù)交投公司內(nèi)部審計工作安排,11月12日,財務(wù)管理部組織召開了擔(dān)保公司2023年度財務(wù)收支審計進點會,交投公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,審計組成員主要圍繞擔(dān)保公司“三重一大”落實情況、預(yù)算執(zhí)行情況、“四流”一致情況、固定資產(chǎn)管理情況、資金管理情況等工作進行全面審計,并就相關(guān)問題進行及時反饋。
會議要求,一是擔(dān)保公司要高度重視并積極配合審計組開展審計工作,按照審計組要求,及時、完整、準(zhǔn)確地提供相關(guān)資料文件、合同、報表和有關(guān)情況說明,不得隱瞞、拒絕和阻礙審計工作。二是擔(dān)保公司要將此次內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面梳理,查找問題原因,制定整改清單,明確整改責(zé)任人、整改時限,嚴(yán)格落實整改銷號,確保審計問題整改落實到位。三是審計組要本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,依法依規(guī)完成審計工作,通過審計要全面客觀公正的反映存在的問題,切實保障公司內(nèi)審工作順利開展。
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